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    基層動態(tài)
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    法律審計部:發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫力”作用 激發(fā)合規(guī)管理內(nèi)生動力
    發(fā)布時間:2024-07-29     作者:王翠翠       來源:法律審計部      分享到:

    為推進公司合規(guī)管理體系建設,提升依法治企和風險防控能力,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“內(nèi)生免疫力”作用,增強審計監(jiān)督合力,實現(xiàn)“當下改”與“長久治”相結合,自2024年7月起,法律審計部按照年度審計計劃對各子公司開展內(nèi)部審計工作。

    2024年7月29日在法律審計部辦公室開展內(nèi)部審計(1).jpg

    打造融合框架,推進管理協(xié)作化

    內(nèi)部審計與合規(guī)管理的融合有助于更全面地識別、評估和管理風險,確保公司能夠及時應對內(nèi)外部環(huán)境的變化。法律審計部圍繞風險防控目標制定基于合規(guī)導向的內(nèi)部審計工作方案。首先制定審計目標和范圍。?審計目標與集團的戰(zhàn)略目標一致,? ?審計范圍包括公司財務狀況、?業(yè)務運營過程的合規(guī)性、?內(nèi)部控制的有效性等;其次?編制詳細的審計計劃,?包括時間表、?任務分配、重要審計內(nèi)容等;最后編寫審計報告,?包括合規(guī)性問題的描述、?風險評估和改進建議等內(nèi)容。

    緊跟業(yè)務發(fā)展,提高融合質(zhì)效性

    合規(guī)管理是企業(yè)防控合規(guī)風險、提升核心競爭力的重要保障。依據(jù)合規(guī)管理特征以業(yè)務活動為著力點做好審計工作,提前與各業(yè)務部門交流溝通,更好地了解業(yè)務流程,事前識別和評估各個業(yè)務領域的合規(guī)風險,提高內(nèi)審的質(zhì)效。

    凸顯內(nèi)審職責,提升融合效果

    合規(guī)管理不僅是企業(yè)對外部法律環(huán)境的響應,也是公司內(nèi)部管理優(yōu)化的重要內(nèi)容。在內(nèi)外部審計監(jiān)管要求的約束下,法律審計部及時修訂內(nèi)部審計相關制度,確保合規(guī)管理體系的有效性。同時,合規(guī)管理的原則和理念可以為內(nèi)部審計提供指導,確保審計活動與公司的合規(guī)目標以及戰(zhàn)略目標保持一致。

    合規(guī)管理和內(nèi)部審計在企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展中扮演著互補和相互支持的角色。一方面,加強以風險為導向的內(nèi)部審計工作,提高風險管理水平,另一方面,加強審計結果對企業(yè)合規(guī)管理的啟示與促進,有效提高管理質(zhì)效,從而實現(xiàn)內(nèi)部審計與合規(guī)管理的緊密結合,助力公司在復雜多變的商業(yè)環(huán)境中保持競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。